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DocumentaciónDocs FuncionaisEdoo Sispag - Pagamentos de Fornecedores

Edoo Sispag - Pagamentos de Fornecedores

Actualizado el 17/09/2026 · Odoo 15.0

🚀 Novidade — o Edoo Sispag está em piloto com poucos clientes e a ativação é opcional. Para habilitar no seu ambiente, fale com a equipe comercial da Edoo pelo [email protected] ou pelo formulário em edoo.me/contactus.

A cena é conhecida em qualquer financeiro: a tesouraria imprime a relação de contas a pagar, manda por e-mail para o gerente aprovar, digita um a um os pagamentos no internet banking e, no dia seguinte, volta ao Odoo para dar baixa em cada parcela. Entre a aprovação e a baixa não fica rastro: quem autorizou, a que horas, por qual motivo.

O Edoo Sispag fecha esse ciclo dentro do Odoo. As parcelas da fatura de fornecedor viram pagamentos que passam por aprovação, são agrupados num borderô e enviados ao banco no padrão SISPAG (CNAB 240). Quando o banco responde, o arquivo de retorno é importado, cada pagamento recebe a situação informada pelo banco e os que foram pagos são confirmados e conciliados automaticamente, inclusive com juros e descontos.

O painel

Simulação de tela — Edoo Sispag › Painel (dados fictícios)

Empresa Demo Ltda · valores ilustrativos. As três camadas do painel: aprovações, borderôs e banco, e a visão do mês.

Empresa Demo Ltda · valores ilustrativos. As três camadas do painel: aprovações, borderôs e banco, e a visão do mês.

O painel abre em três camadas. Aprovações mostra o que está esperando decisão: aguardando nível 1, aguardando nível 2, rejeitados e aprovados que ainda não entraram em borderô. Borderôs e banco acompanha as remessas geradas, as enviadas e o que o banco respondeu no dia, inclusive linhas de retorno sem pagamento correspondente. Visão do mês traz o volume pago, a distribuição por forma de pagamento e as parcelas que vencem adiante.

Cada usuário vê apenas os cards do seu papel. O aprovador de nível 2 não vê a fila do nível 1, e o faturista não vê os cards da tesouraria.

O caminho de um pagamento

1. A fatura já chega com a forma de pagamento. Ao lançar a fatura do fornecedor, a Forma Sispag vem preenchida a partir do cadastro dele. Quando a forma é boleto, a linha digitável é informada por parcela.

Simulação de tela — Faturamento › Faturas de Fornecedor (dados fictícios)

A fatura traz a Forma de pagamento Sispag herdada do cadastro, com o botão VENCIMENTOS ao lado das ações.

A fatura traz a Forma de pagamento Sispag herdada do cadastro, com o botão VENCIMENTOS ao lado das ações.

No diálogo de vencimentos cada parcela tem a sua própria forma e a sua própria linha digitável. Uma fatura pode ter a primeira parcela em Pix e a segunda em boleto, e a situação Sispag de cada uma fica visível ali mesmo.

Simulação de tela — Fatura de fornecedor › Vencimentos (dados fictícios)

Cada parcela tem forma, linha digitável e situação Sispag próprias.

Cada parcela tem forma, linha digitável e situação Sispag próprias.

2. A tesouraria cria os pagamentos. A lista de parcelas a pagar mostra fornecedor, vencimento, saldo e forma. Basta selecionar as parcelas e acionar o assistente, que pergunta o diário bancário e a data e cria um pagamento em rascunho para cada parcela, já encaminhado para aprovação.

Simulação de tela — Edoo Sispag › Operação › Parcelas a pagar (dados fictícios)

As parcelas em aberto com forma Sispag, ainda sem pagamento gerado. Em vermelho, as vencidas.

As parcelas em aberto com forma Sispag, ainda sem pagamento gerado. Em vermelho, as vencidas.

Simulação de tela — Criar pagamentos Sispag (dados fictícios)

O assistente pede o diário bancário e a data e cria um pagamento em rascunho por parcela.

O assistente pede o diário bancário e a data e cria um pagamento em rascunho por parcela.

3. Os gestores aprovam. Todo pagamento passa pelo nível 1. Acima de um valor configurável, exige também o nível 2. A rejeição pede um motivo, e quem solicitou é mencionado no chatter.

Simulação de tela — Edoo Sispag › Operação › Pagamentos (dados fictícios)

Pagamento aguardando aprovação de nível 2, com os botões Aprovar e Rejeitar e a aba Edoo Sispag com o rastro completo.

Pagamento aguardando aprovação de nível 2, com os botões Aprovar e Rejeitar e a aba Edoo Sispag com o rastro completo.

A aba Edoo Sispag guarda tudo o que interessa depois: forma, conta pagadora, dados do favorecido ou chave Pix, o número que identifica o pagamento no arquivo, quem pediu, quem aprovou em cada nível e quando.

4. O borderô vai ao banco. Os aprovados entram num lote por diário bancário. O lote gera o arquivo de remessa, que pode ser baixado para o internet banking ou transmitido por API, e é marcado como enviado.

Simulação de tela — Edoo Sispag › Operação › Borderôs (dados fictícios)

Borderô enviado ao banco, com a conta pagadora, os totais, a sequência do arquivo e os pagamentos do lote.

Borderô enviado ao banco, com a conta pagadora, os totais, a sequência do arquivo e os pagamentos do lote.

5. O retorno fecha o ciclo. O arquivo de retorno é importado no próprio borderô. Cada pagamento passa a Pago, Agendado ou Rejeitado pelo banco, com a ocorrência informada. Os pagos são confirmados e conciliados com a parcela da fatura. As linhas do retorno que não encontram pagamento correspondente ficam separadas para conferência, em vez de sumirem.

Simulação de tela — Edoo Sispag › Operação › Pagamentos, visão kanban (dados fictícios)

Os pagamentos agrupados por situação, do aguardando aprovação ao pago pelo banco.

Os pagamentos agrupados por situação, do aguardando aprovação ao pago pelo banco.

As formas de pagamento

Forma O que o fornecedor precisa ter
Depósito em conta (TED ou crédito em conta) Conta bancária cadastrada
Pix Chave Pix, validada conforme o tipo: CPF/CNPJ, e-mail, telefone ou chave aleatória
Boleto bancário Linha digitável informada na parcela
Impostos e concessionárias Código de barras da guia
Pagamento manual Nada. É o que sai fora do banco e apenas entra no fluxo de aprovação

Cada forma é ligada a um diário bancário, e é dele que saem os dados do pagador no arquivo. As formas existem apenas quando criadas no menu de configuração, e aparecem somente em faturas de fornecedor.

Simulação de tela — Edoo Sispag › Configuração › Formas de Pagamento (dados fictícios)

Cada forma indica o diário bancário padrão, como o arquivo vai ao banco e o que ela exige do fornecedor.

Cada forma indica o diário bancário padrão, como o arquivo vai ao banco e o que ela exige do fornecedor.

No cadastro do fornecedor, a aba Financeiro ganha a seção Edoo Sispag, com a forma padrão, a conta bancária e a chave Pix. É daí que a fatura herda a forma de pagamento.

Simulação de tela — Contatos › Fornecedor › aba Financeiro (dados fictícios)

A seção Edoo Sispag no cadastro do fornecedor, com forma padrão, conta bancária e chave Pix validada por tipo.

A seção Edoo Sispag no cadastro do fornecedor, com forma padrão, conta bancária e chave Pix validada por tipo.

Quem faz o quê

Perfil O que pode fazer
Faturista Lança a fatura e informa a forma e a linha digitável por parcela
Tesouraria Cria pagamentos, monta borderôs, gera remessas e importa retornos
Aprovador nível 1 Aprova ou rejeita no primeiro nível
Aprovador nível 2 Aprova ou rejeita acima do valor configurado
Gestor Acompanha o painel completo e responde pelas configurações

O que o sistema não deixa acontecer.

Pagamento aprovado, enviado ou pago não pode ser editado, cancelado nem excluído.

Um pagamento que já está num borderô não entra em outro.

Nada é confirmado na contabilidade antes da aprovação e do retorno do banco.

O que dá para configurar

As configurações reúnem o segundo nível de aprovação e o valor a partir do qual ele passa a ser exigido, a menção dos aprovadores no chatter, a conferência da linha digitável contra o valor e o vencimento da parcela, a confirmação do pagamento apenas no retorno do banco, as contas de juros e descontos e a conexão com a plataforma Edoo para envio por API.

Simulação de tela — Edoo Sispag › Configuração › Configurações (dados fictícios)

Níveis de aprovação, conferência da linha digitável, confirmação no retorno e contas de juros e descontos.

Níveis de aprovação, conferência da linha digitável, confirmação no retorno e contas de juros e descontos.

Perguntas frequentes

Posso pagar um fornecedor por Pix e outro por boleto no mesmo borderô?
Pode. Cada pagamento carrega a sua forma. O borderô é organizado por diário bancário, não por forma de pagamento.

Preciso sempre de dois níveis de aprovação?
Não. O nível 2 é opcional e só é exigido acima do valor definido nas configurações.

E se o banco rejeitar um pagamento?
Ele fica com a situação Rejeitado pelo banco e a ocorrência informada no retorno. Nada é lançado na contabilidade. A tesouraria corrige os dados e cria um novo pagamento.

O Odoo dá baixa na fatura sozinho?
Sim. Ao importar o retorno com o pagamento confirmado, o Odoo lança e concilia o pagamento com a parcela, tratando juros e descontos nas contas configuradas.

Como sei que um pagamento espera a minha aprovação?
Pelo painel, que mostra apenas os cards do seu papel, e pelo chatter do pagamento, onde quem pediu e quem decidiu são mencionados.

E se o fornecedor não tiver conta ou chave Pix cadastrada?
O pagamento não é criado com dados incompletos. Preencha a seção Edoo Sispag no cadastro do fornecedor antes de gerar os pagamentos.

Dúvidas sobre o uso no seu ambiente: abra um chamado na Central de Ajuda da Edoo. Para ativar o recurso, fale com o comercial pelo [email protected].

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