Nota Fiscal (NFe) de Devolução
Esta documentação tem como objetivo explicar quais os passos necessários para gerar uma NFe de devolução no Odoo. O processo de uma NFe de devolução tende a ocorrer por diversos motivos, como quando há algum arrependimento de compra por parte do cliente, ou quando é necessária uma compensação fiscal por alguma NFe que passou o prazo de cancelamento, entre outros.
Para realizar este processo, são necessárias algumas configurações chave que você pode encontrar abaixo:
1. Posição Fiscal de Devolução
Para configurar a posição fiscal de devolução, recomendamos o padrão de configuração presente abaixo, com os seguintes campos:
- Posição Fiscal: O nome que preferir
- Edoo NFe: Assinalado
- Sequência NFe: A sequência padrão para suas emissões de NFe modelo 55
- Edoo Schema: O Schema padrão de campos para NFe 55
- Tipo da posição: Entrada
- Tipo de operação: Não se aplica
- Nota eletrônica: Manualmente
- Faturas sem Financeiro: Opcional, leia o tópico 1.1 presente neste artigo
- Conta contábil para Fatura Sem Financeiro: Opcional, leia o tópico 1.1 presente neste artigo
- Série da NFe: 0001
- Finalidade: Devolução
- Consumidor final: não
- Forma de pagamento padrão: 99 - Outros

1.1 Configuração "Sem Financeiro"
Recomenda-se a utilização desta opção quando a NFe de devolução que você fará não deve contemplar movimentação financeira, para que isto esteja configurado idealmente, sugerimos que realize a configuração de conta contábil conforme a documentação referenciada no botão abaixo:
Documentação: Faturas Sem Financeiro
2. Impostos para a NFe
Neste ponto, ainda complementar a posição fiscal, será necessário que você verifique com sua contabilidade qual cenário tributário é cabível neste tipo de emissão para a sua empresa. Recomendamos que revise as seguintes informações com sua contabilidade:
- ICMS
- CST
- CFOP
- Alíquota
- IPI
- CST
- Alíquota
- PIS
- CST
- Alíquota
- COFINS
- CST
- Alíquota
- IBS
- CST
- Classificação Tributária
- Alíquota
- CBS
- CST
- Classificação Tributária
- Alíquota
Após ter estas informações, pode inicializar a criação dos impostos, com base em nossa documentação de "como criar impostos", é importante reforçar que os impostos devem ser criados para o escopo de compras.
(criar doc e referenciar)
3. Como gerar a NFe
- O processo para gerar a NFe começa pelo módulo de compras.
- Por que o módulo de compras?
- Porque o módulo de compras irá resolver o estoque, se houve a saída no pedido de venda, haverá agora a entrada no sistema à partir do pedido de compra, realizando a devida devolução dos produtos, lembrando que toda a configuração de impostos deve ser voltada a compras.
3.1 Compra

No módulo de compras, você seguirá a rotina convencional, o indicado é espelhar os itens e valores da NFe que será feita a devolução.
Após a confirmação do pedido de compra, a depender de sua política de faturamento, você poderá realizar o recebimento pelo processo de estoque antes ou depois da emissão da fatura, ficando totalmente a seu critério.

3.2 Fatura
Após a criação da fatura, o processo convencional de uma fatura de fornecedor será realizado aqui. No entanto, uma particularidade deste tipo de NFe, é que você deve acessar a aba "Outras informações" e adicionar uma linha de documento relacionado.


Ao adicionar uma linha de documento relacionado, você pode escolher uma fatura, que trará automaticamente a chave de acesso caso a fatura tenha uma NFe emitida vinculada.

Ou você pode preencher diretamente a chave de acesso, salvar e seguir para a emissão da NFe

São basicamente estes passos para a emissão correta da NFe de Devolução. Espero que este documento tenha lhe ajudado, em caso de dúvidas ou sugestões de melhorias, não hesite em nos contactar.
Atenciosamente,
- Equipe Edoo